Решение по дело №1918/2019 на Районен съд - Търговище

Номер на акта: 118
Дата: 10 март 2020 г. (в сила от 10 март 2020 г.)
Съдия: Христина Иванова Сярова
Дело: 20193530101918
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 7 ноември 2019 г.

Съдържание на акта

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 118,                           10.03.2020 година,                            град Търговище,

 

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

 

ТЪРГОВИЩКИ РАЙОНЕН СЪД,                                                             ОСМИ  СЪСТАВ

 

На двадесет и първи февруари                                 две хиляди и двадесета година:

 

В публично заседание в следния състав:

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ : ХРИСТИНА  СЯРОВА

 

Секретар: Михаил Пенчев,

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

ГРАЖДАНСКО ДЕЛО № 1918 по описа за 2019 г. на РСТ,

за да се  произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

 

Производството е по реда на чл.239 от ГПК.

Постъпила е искова молба от “Теленор България“ ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.„Младост 4”, Бизнес парк София, сграда 6, п.к. 1766, представлявано от Изп.директор Д. К. К. , действащ чрез пълномощник адв.В. П. а Г.,***, против Ц.С.Ц. с ЕГН-********** ***, с правно основание чл.422 от ГПК във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД за признаване съществуване и дължимост на сумата от 268.36лв., представляваща дължими и неизплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги за абонатен № ********* за периода 10.11.2016г. до 09.02.2017г., ведно със законната лихва, считано от 26.07.2019 год. до окончателното плащане на задълженията, във връзка с които вземания в полза на ищеца е издадена Заповед № 716/29.07.2019г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 1295/2019г. по описа на РСТ.

Обстоятелствата въз основа на които са предявени исковете са: Сключен  договор за мобилни услуги от 05.03.2014г., между страните по силата на който ответницата Ц.С.Ц. е абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски номер № ********* и титуляр по предпочетения мобилен номер 0898/208122 с избрана абонаментна програма GLOBUL Мах 20,99лв., с уговорен срок на действие до 05.03.2016г. Твърди се че на 22.01.2015г. във връзка с новиране на отношенията между страните е подписан Сертификат за пакетни услуги Globul Combo+, с който в обединена пакетна услуга са включени следните мобилни номера: мобилен номер 0898/208122 по програма G Мах 20.99лв., мобилен номер 0898/865022 по програма G Мах 10.99лв., мобилен номер 0898/230650 по програма G Мах 10.99лв., мобилен номер 0893/580179 по програма GoWebUnlimited 2500 64kbps. 

Правоотношението за мобилен номер 0898/208122 е подновено с допълнително споразумение към договор за мобилни услуги на дата 13.12.2016г. с избрана абонаментна програма Нонстоп 29.99/21.99лв. Коледа 16, с уговорен срок на действие до 13.12.2018г.

Правоотношението за мобилен номер 0898/230650 е подновено с програма НонСтоп 29,99/17.99лв. Коледа 16, съгласно Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги от дата 13.12.2016г. с уговорен срок на действие до 13.12.2018г.

Правоотношението за мобилен номер 0898/865022 е подновено с по програма НонСтоп 29,99/17.99лв. Коледа 16, съгласно Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги от дата 13.12.2016г. с уговорен срок на действие до 13.12.2018г.

Въз основа на посочения договор ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната №*********.

Релевират доводи, че съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор„ при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител - страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми. “.

За потребените от абоната-ответник услуги за периода 10.11.2016г. до 09.02.2017г. Теленор е издал:

- фактура №**********/10.12.2016г. за отчетения период на потребление 10/11/2016- 09/12/2016г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 146,12лв. /с ДДС/, от които:

-           За мобилен номер 0898/208122 17,49лв./без ДДС/ за месечен абонамент G Мах 20,99лв., Допълнителен пакет SMS/MMS в мрежата на Теленор 1.25лв.; Дневен достъп до мобилен интернет (20 MB на максимална скорост) 9.00лв., Други услуги с добавена стойност 0.50лв.; Отстъпки (общо) -2.62лв.

-           За мобилен номер 0898/230650 9.16лв./без ДДС/ за абонаментен план G Мах 10.99лв.; Разговори към други национални мобилни мрежи 0.81лв., Разговори към „Грижа за клиента” 0.06лв.; Отстъпки (общо) -1.37лв.

-           За мобилен номер 0898/865022 9.16лв./без ДДС/ за абонаментен план G Мах 10.99лв.; Гласова поща 2.10лв., Дневен достъп до мобилен интернет (20 MB на максимална скорост) 23.00лв., Кратки текстови съобщения (SMS) 19.92лв., Мултимедийни съобщения (MMS) 0.12лв., Разговори към други национални мобилни мрежи 34.56лв.; Отстъпки (общо) -1.37лв.

Дължимата сума е платима в срок 25.12.2016г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

-фактура №**********/10.01.2017г. за отчетения период на потребление 10/12/2016- 09/01/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 87,06лв. /с ДДС/, от които:

-           За мобилен номер 0898/208122 19,07лв./без ДДС/ за пропорционален месечен абонамент Нонстоп 29,99лв., Допълнителен пакет SMS/MMS в мрежата на Теленор -1.13лв.; Дневен достъп до мобилен интернет (20 MB на максимална скорост) 1.00лв., Други услуги с добавена стойност 0.50лв.

-           За мобилен номер 0898/230650 20.27лв./без ДДС/ за пропорционален месечен абонаментен план Нонстоп 29.99лв.; Разговори към „Грижа за клиента” 0.02лв.

-           За мобилен номер 0898/865022 20.27лв./без ДДС/ за пропорционален месечен абонаментен план Нонстоп 29.99лв.; Гласова поща 2.10лв., Дневен достъп до мобилен интернет (20 MB на максимална скорост) 23.00лв., Кратки текстови съобщения (SMS) 1.00лв., Дневен достъп до мобилен интернет (20 MB на максимална скорост) 3.00лв., Кратки текстови съобщения (SMS) 1.44лв., Мултимедийни съобщения (MMS) 0.12лв., Разговори към други национални мобилни мрежи 4.86лв.

Дължимата сума е платима в срок 25.01.2017г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

-           фактура №**********/10.02.2017г. за отчетения период на потребление 10/01/2017- 09/02/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 57,96лв. /с ДДС/, от които:

-           За мобилен номер 0898/208122 18,32лв./без ДДС/ за месечен абонамент Нонстоп 29,99лв.,

-           За мобилен номер 0898/230650 14.99лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Нонстоп 29.99лв.

-           За мобилен номер 0898/865022 14.99лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Нонстоп 29.99лв.

Дължимата сума е платима в срок 25.02.2017г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 291,14лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец 12/2016г., за месец 01/2017г. и за месец 02/2017г. Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.

С Кредитно известие №**********/10.03.2017г. за извършена корекция по дълга, като е сторнирана сумата в размер на -22,78лв./с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване на абонамента такси и е отразен незаплатения баланс в размер на 291,14лв., за предходните три отчетни периода, при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 268.36лв..

Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 268.36лв., е ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника Ц.С.Ц. за ползваните абонаменти и е издал по абонатен номер №********* на дата 10.04.2017г. крайна фактура №********** с начислена обща сума за плащане в размер на 1902.55лв.

В издадената крайна фактура е начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги в размер на 1634.19лв. и е включена сумата за потребените мобилни услуги от предходните три отчетни периода в размер на 268.36лв.

Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ответникът Ц.С.Ц. се е съгласила и е приела Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място.

Според чл.71 „Потребителят е длъжен да заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й“. Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото на Теленор /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на Ц.С.Ц.. При неспазване на което и да е задължение по част XIII от тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, Теленор има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т. 196, в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него“.

Съгласно сключените договори за мобилни услуги, страните имат права и задължения, описани в тях и общите условия на доставчика на мобилни услуги. Към индивидуалните договори се прилагат клаузите на публикуваните общи условия и те са неразделна част към него. По силата на същите, индивидуалният договор влиза в сила от момента на подписването му от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор са в сила общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги.

В чл.20 от Общите условия е посочено, че, всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова листа на Теленор. Съгласно чл. 23, б) месечния абонамент осигурява достъп до услугите, за които е сключен индивидуален договор и включва разходите за поддръжка на Мрежата и се предплаща от потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя абонаментен план/програма/пакет. По силата на чл. 26 неполучаването на фактура, не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума. Потребителят отговаря и дължи връщане на оператора и на всякакви допълнителни /извънредни/ разходи, свързани със събирането на вземания, които са присъдени по съдебен ред. Съгласно чл. 27 от Общите условия плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване на срока, потребителят дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден закъснение.

В конкретният случай ответницата Ц.С.Ц. е подписала договори за услуги с мобилния оператор, ползвала е мобилен номер 0898/208122, мобилен номер 0898/230650 и мобилен номер 0898/865022 и не е изпълнила задължението си по договор да заплаща стойността на предоставените услуги, като с това си поведение е изпаднала в забава.

Молят съда на основание на чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК, да постанови Решение, с което да признае за установено по отношение на ответницата съществуване на изискуемо вземане на ищеца „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК ********* ,със седалище и адрес на управление в град София, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Д. К. К.  и Марек Слачик, в размер на 268.36 /двеста шестдесет и осем лева и 36ст./лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер №********* за периода от 10.11.2016г. до 09.02.2017г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението по реда на чл. 41 ГПК до окончателното плащане на сумата.

В срока за отговор на исковата молба по чл.131 от ГПК, не е постъпил такъв от ответницата. В съдебно заседание не се явява и не изпращат представител. Няма искане делото да се гледа в нейно отсъствие.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна: Видно от приложените по делото доказателства, на основание чл.131, ал.1 от ГПК на ответника са изпратени преписи от исковата молба и приложените доказателства, като му е даден месечен срок да вземе становище по иска и да сочи доказателства. Указани са му и последиците от неизпълнение на тези задължения съгласно чл.133 от ГПК.

С оглед на това съдът намира искането за постановяване на решение по чл.239 от ГПК за основателно. Налице са предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, като съдът не следва да мотивира решението по същество. Предявеният иск е вероятно основателен с оглед представените писмени доказателства, поради което  следва да бъде уважен в пълният претендиран размер.

            На осн. чл.78, ал.1 от ГПК, ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по настоящото делото разноски, в размер на 230лв., включващи внесена държавна такса от 75лв. и 180лв., адвокатско възнаграждение, както и пълния размер на разноските по заповедното производство – 244.63лв. (внесена държавна такса от 25лв. и 219.63лв., адвокатско възнаграждение), на осн. чл.78, ал.1от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, съществуване на вземане на кредитора “Теленор България“ ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.„Младост 4”, Бизнес парк София, сграда 6, п.к. 1766, представлявано от Изп.директор Д. К. К. , действащ чрез пълномощник адв.В. П. а Г.,***, към Ц.С.Ц. с ЕГН-********** ***, за сумата от 268.36лв., представляваща дължими и неизплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги за абонатен № ********* за периода 10.11.2016г. до 09.02.2017г., ведно със законната лихва, считано от 26.07.2019 год. до окончателното плащане на задълженията, във връзка с които вземания в полза на ищеца е издадена Заповед № 716/29.07.2019г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 1295/2019г. по описа на РСТ, на осн. чл.422 от ГПК във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД.

ОСЪЖДА Ц.С.Ц. с ЕГН-********** *** да заплати на “Теленор България“ ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.„Младост 4”, Бизнес парк София, сграда 6, п.к. 1766, представлявано от Изп.директор Д. К. К. , действащ чрез пълномощник адв.В. П. а Г.,***, сумата от 230лв., представляваща направени разноски в настоящото производство, както и сумата от 244.63лв., направени разноски в заповедното производство (ч.гр.д.№ 1295/2019г.), на осн. чл.78, ал.1от ГПК.

            НЕПРИСЪСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ не подлежи на обжалване.

            ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.

           

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :