Решение по дело №1470/2019 на Районен съд - Кърджали

Номер на акта: 32
Дата: 16 януари 2020 г. (в сила от 4 февруари 2020 г.)
Съдия: Невена Калинова Калинова
Дело: 20195140101470
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 30 октомври 2019 г.

Съдържание на акта

Р Е Ш Е Н И Е

гр.Кърджали, 16.01.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кърджалийският районен съд в публичното заседание на седемнадесети декември през две хиляди и деветнадесетата година в състав:                          

       Председател:  Невена Калинова

                                                                                  

при секретаря Анелия Янчева като разгледа докладваното от съдията гр.д. N 1470 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Ищецът Салко” ООД гр.Кърджали чрез упълномощен адвокат твърди в исковата молба, че с ответника МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали сключват договор за обществена поръчка N ОП -50/13.12.2016 г., по който извършва доставки на хранителни продукти по предварителна заявка на ищеца, за които издава фактури за вида на продуктите, количеството, единичната им цена и стойност с ДДС, които предава на ищеца, който следва да заплаща цената на доставката в срок от 60 дни след получаване на фактурата, по банков път, с платежно нареждане.Твърди, че по описаните в исковата молба фактури, включени надлежно в дневника му за продажби за съответните периоди, с внесен ДДС в приход на републиканския бюджет, не е платена цената на доставките, материализирани с тях, при което претендира плащане на същата, в общ размер от 24 867.57 лв., и обезщетение за забавеното им плащане в общ размер, посочен като сбор от отделни по размер и период обезщетения от 4 598.28 лв., за периоди от изтичането на уговорения срок за плащане от 60 дни до 30.10.2019г., и за законна лихва от 30.10.2019г. до окончателното плащане на цената на доставките.В съдебно заседание ищецът чрез упълномощен адвокат поддържа исковете, моли за уважаването им, изключая за сумата, посочена в отговора на исковата молба, която признава да е платена, както и претендира за разноски по делото.

В срока за отговор на исковата молба ответникът МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали чрез упълномощен адвокат не оспорва исковете и признава паричните задължения по всяка една фактура, произхождащи от посочения в исковата молба договор за обществена поръчка N ОП -50/13.12.2016г., изключая по фактура N **********/31.12.2014г. за сума от 4 015.30 лв., от които на 28.12.2018г. са платени 2 349.11 лв. и дължима е все още сумата от 1 666.19 лв..В съдебно заседание ответникът не се представлява, но с писмена молба претендира да се постанови решение съобразно признанието на исковете, изключая частичното погасяване на цената на доставката по фактура N **********/31.12.2014г.

Районният съд като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните, приема за установено следното:

Предявени са при условията на обективно кумулативно съединяване искове с правна квалификация чл.327, ал.1 от ТЗ за  плащане на  цената на доставени стоки по сключен между страните договор за обществена поръчка N ОП -50/13.12.2016 г., в общ размер 24 867.57 лв., и с правна квалификация чл.294, ал.1 от ТЗ, вр. чл. 86, ал.1, изр.1-во  от ЗЗД за обезщетение за забава върху неплатената цена на доставените стоки, в общ размер 4 598.28 лв., за период от деня, следващ уговорения срок от 60 дни за плащане на доставките,  до 29.10.2019г. включ., както и за законна лихва от датата на предявяване на иска на 30.10.2019г. и до окончателното плащане на цената на доставките.

Исковете са установени по основание от сключения между страните договор, в изпълнение на който ищецът доставя на ответника стоки, и за всяка доставка издава фактура, която засвидетелства обема и цената на доставката, мястото и времето  на изпълнението й, които обстоятелства по процесните фактури ответникът признава, изключая по фактура N **********/31.12.2014г, по която възразява, че плаща на 28.12.2018г.  сума от 2 349.11 лв., и представя Разчети по сметка 401, от които е видно, че процесните фактури към 17.10.2019г. са осчетоводени като неплатени, освен фактура N **********/31.12.2014г., по която е платена сумата 2 349.11 лв. на 28.12.2018г., с дължим остатък 2 349.11 лв..

Между страните са съставени Фактура N 9900012645/31.12.2014 г. за сумата 4 015.30 лв., Фактура N 9900015587/12.01.2016 г. за сумата 2 604.06 лв., Фактура N 9900015647/26.01.2016 г. за сумата 2 790.32 лв.,  Фактура N 1000027884/07.03.2019г. за сумата 595.50 лв., Фактура N 1000027845/07.03.2019г. за сумата 578.50 лв., Фактура N 1000027846/07.03.2019 г. за сумата 595.56 лв., Фактура N 1000027847/07.03.2019г. за сумата 446.70 лв., Фактура N 1000027848/07.03.2019г. за сумата 579.20 лв., Фактура N 1000027849/07.03.2019г. за сумата 610.40 лв., Фактура N 1000027853/07.03.2019 г. за сумата 317.60 лв., Фактура N 1000027879/13.03.2019г. за сумата 612.50 лв., Фактура N 1000027880/13.03.2019г. за сумата 595.30 лв., Фактура N 1000027881/13.03.2019г. за сумата 594.40 лв., Фактура N 1000027882/13.03.2019г. за сумата 607.60 лв., Фактура N 1000027883/13.03.2019г. за сумата 516.60 лв., Фактура N 1000027884/13.03.2019г. за сумата 359.50 лв., Фактура N 1000027885/13.03.2019г. за сумата 564.33 лв., Фактура N 1000027887/13.03.2019г. за сумата 611.71 лв., Фактура N 1000027891/14.03.2019г. за сумата 99 лв., Фактура N 1000027928/20.03.2019г. за сумата 547.88 лв., Фактура N 1000027929/20.03.2019г. за сумата 463.55 лв., Фактура N 1000027930/20.03.2019г. за сумата 622.95 лв., Фактура N 1000027931/20.03.2019г. за сумата 618.60 лв., Фактура N 1000027932/20.03.2019г. за сумата 599.25 лв., Фактура N 1000027933/20.03.2019г. за сумата 588.50 лв., Фактура N 1000027965/27.03.2019г. за сумата 576.56 лв., Фактура N 1000027966/27.03.2019г. за сумата 386.20 лв., Фактура N 1000027967/27.03.2019г. за сумата 645.37 лв., Фактура N 1000027968/27.03.2019г. за сумата 515.60 лв., Фактура N 1000027969/27.03.2019г. за сумата 597.75 лв., Фактура N 1000027970/27.03.2019г. за сумата 120 лв., Фактура N 1000027971/27.03.2019г. за сумата 604.80 лв. и Фактура N 1000027972/27.03.2019г. за сумата 295.84 лв., осчетоводени от страните, без ответникът да изпълни в срок от 60 дни от издаването и предаването на фактурите, без по първо посочената фактура, както и към приключване на устните прения, задължението си да плати цената на доставките, признавайки задължението по тях по основание и размер, без това по тази от 31.12.2014г., по която сумата  е платена частично на 28.12.2018г. и дължим е остатък от 1 666.19 лв.., което обуславя правомощие на съда да уважи главния иск за неплатена цена до сумата от 22 518.46 лв., с частичното му отхвърляне за разликата над сумата 20 702.84 лв. до пълния му размер от 23 405.24 лв., която разлика представлява претендираната като неплатена цена на доставка по Фактура N **********/31.12.2014 г. до размер от 2 349.11 лв., до който размер плащане ответникът прави на 28.12.2018г. С оглед това плащане, частично основателен е и акцесорният иск, по който цената на доставките по всички процесни фактура, без първата от 31.12.2014г., не е платена изцяло и за тях е дължимо обезщетение за забава в размер на законната лихва за период от деня, следващ 60 дневен срок от датата на всяка една фактура, до 29.10.2019г. включ., в общ размер от 2 696.95 лв..По отношение на цената на доставката от 31.12.2014г., в периода от 02.03.2015г. до 28.12.2018г. е дължимо обезщетение за забава върху сумата 4 015.30 лв., в размер на законната лихва, възлизащо на 1 559.02 лв., а в периода от 28.12.2018г. до 29.10.2019г. включ. е дължимо обезщетение за забава върху дължимата неплатена цена от 1 666.19 лв. в размер на 169.87 лв., или общо 1 728.89 лв., при което акцесорният иск за обезщетение за забава в размер на законната лихва е доказан до сумата общо от 4 078 лв., над която  и до пълния му предявен размер от 4 598.28 лв. подлежи на отхвърляне

За да стигне до тези изводи, съдът прецени събраните и неоспорени писмени доказателства, представляващи частни документи, и взе предвид, че съгласно чл.327, ал.1 от ТЗ купувачът е длъжен  да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен ако е уговорено друго, при което изпада в забава от деня, следващ изтичането на уговорения срок, в случая от 60 дни, считано от издаването на всяка една фактура, материализираща доставка в деня на издаването й, при липса на възражение стоката по нея да не е предадена, както и доказателствата, че цената на доставка по Фактура N 9900012645/31.12.2014 г.  е платена частично на 28.12.2018г. Съгласно чл.84, ал.1 от ЗЗД, когато денят на изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпада в забава след изтичането му.Т.е. купувачът дължи обезщетение за забавено изпълнение на парично задължение върху неплатената цена по всяка една фактура, материализираща доставка по сключения договор за обществена поръчка в размер на законната лихва по чл.86, ал.1 от ЗЗД от падежа до предявяване на иска, както и законна лихва от деня на предявяване на иска и до окончателното изплащане на общата цена/респ. такова обезщетение не е дължимо щом длъжникът изпълни задължението си, от датата на изпълнението, ако тя следва уговорения срок.

При този изход на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ищецът има право на разноски по настоящото дело, които възлизат на сумата 2 688.57 лв., от която 1 063.85 лв. за държавна такса и  1 624.72 лв. за адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното, Районният съд

РЕШИ:

ОСЪЖДА   МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на  "Салко” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, следните суми:

1.сумата 22 518.46 лв., представляваща неплатена цена на доставки по договор за обществена поръчка N ОП -50/13.12.2016 г., от която 1 666.19 лв. частично дължима сума по Фактура N 9900012645/31.12.2014 г., 2 604.06 лв. по Фактура N 9900015587/12.01.2016 г., 2 790.32 лв. по Фактура N 9900015647/26.01.2016 г.,  595.50 лв. по Фактура N 1000027884/07.03.2019г., 578.50 лв. по Фактура N 1000027845/07.03.2019г., 595.56 лв. по Фактура N 1000027846/07.03.2019 г., 446.70 лв. по Фактура N 1000027847/07.03.2019г., 579.20 лв. по Фактура N 1000027848/07.03.2019г., 601.40 лв. по Фактура N 1000027849/07.03.2019г., 317.60 лв. по Фактура N 1000027853/07.03.2019 г., 612.50 лв. по  Фактура N 1000027879/13.03.2019г., 595.30 лв. по Фактура N 1000027880/13.03.2019г., 594.40 лв. по Фактура N 1000027881/13.03.2019г., 607.60 лв. по Фактура N 1000027882/13.03.2019г., 516.60 лв. по Фактура N 1000027883/13.03.2019г., 359.50 лв. по Фактура N 1000027884/13.03.2019г., 564.33 лв. по Фактура N 1000027885/13.03.2019г., 611.71 лв. по Фактура N 1000027887/13.03.2019г., 99 лв. по Фактура N 1000027891/14.03.2019г., 547.88 лв. по Фактура N 1000027928/20.03.2019г., 463.55 лв. по Фактура N 1000027929/20.03.2019г., 622.95 лв. по Фактура N 1000027930/20.03.2019г., 618.60 лв. по Фактура N 1000027931/20.03.2019г., 599.25 лв. по Фактура N 1000027932/20.03.2019г., 588.50 лв. по Фактура N 1000027933/20.03.2019г., 576.56 лв. по Фактура N 1000027965/27.03.2019г., 386.20 лв. по Фактура N 1000027966/27.03.2019г., 645.37 лв. по Фактура N 1000027967/27.03.2019г., 515.60 лв. по Фактура N 1000027968/27.03.2019г., 597.75 лв. по Фактура N 1000027969/27.03.2019г., 120 лв. по Фактура N 1000027970/27.03.2019г., 604.80 лв. по Фактура N 1000027971/27.03.2019г., и 295.84 лв. по Фактура N 1000027972/27.03.2019г., ведно със законната лихва от 30.10.2019г. и до окончателното й изплащане,

2.сумата 4 078 лв., от която 2 349.11 лв.,  лв., представляваща обезщетения за забава в размер на законната лихва върху неплатената цена на доставки по фактурите по т.1, без тази по Фактура N 9900012645/31.12.2014 г., за период от деня, следващ 60 дневен срок от датата на издаване на всяка една фактура до 29.10.2019г. включ., и 1 728.89 лв.  обезщетение за забава в размер на законната лихва върху неплатената цена на доставка по Фактура N 9900012645/31.12.2014 г.,  в периода от 02.03.2015г. до 28.12.2018г. върху сумата 4 015.30 лв., и в периода от 28.12.2018г. до 29.10.2019г. включ. върху сумата 1 666.19 лв..

3.сумата 2 688.57 лв., представляваща разноски по делото,

като ОТХВЪРЛЯ иска за неплатена цена на доставки за разликата над сумата

22 518.84 лв. до пълния му размер от 24 867.57 лв., както и иска за обезщетение за забава за разликата над сумата 4 078 лв. до пълния му предявен размер от 4 598.28 лв., които разлики представляват съответно частично неплатена цена на доставка по Фактура N 9900012645/31.12.2014 г. в размер на 2 349.11 лв. и обезщетение за забава от 172.44  лв. върху тази цена.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Кърджалийския окръжен съд в 2-седмичен срок от връчването му.

СЪДИЯ: