Решение по гр. дело №677/2020 на Районен съд - Разград

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 3 ноември 2020 г. (в сила от 3 ноември 2020 г.)
Съдия: Светлана Кънчева Чолакова
Дело: 20203330100677
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 5 юни 2020 г.

Съдържание на акта

                                                           Р Е Ш Е Н И Е

              Номер 395                                            03.11.2020  г.                                             гр.Разград

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

Разградският районен съд

На трети ноември                                                  две хиляди и двадесета  година

В открито съдебно заседание, в състав:

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА ЧОЛАКОВА

Секретар   Сребрена Русева

Прокурор

 

Като разгледа докладваното от съдията гр.д. 677/2020 г.

            Производството е с правно основание чл.422 от ГПК

             Депозирана е искова молба от  “Теленор България” ЕАД  против  М.Л.С., с която са предявени обективно съединени искове за установяване, че ответникът дължи сумата 238,91лв., незаплатени далекосъобщителни услуги за периода от 15.06.2017г. до 14.11.2017г. Както за осъждането да заплати сума в размер на 70,11лв. незаплатени лизингови вноски за периода от м. 11.2017г. до м.05.2019г. по Договор за  лизинг от 08.06.2017г. за устройство LENOVO А1000 Dual във връзка с мобилен номер **********. Иска и разноските по делото. Твърди, че между страните на 07.03.2017г., сключен договор за мобилен номер +359*********, ответникът е абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с абонатен номер №********* с избран абонаментен план Стандарт 15,99лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 07.03.2019г. На същата дата ответникът се възползвал от предоставена възможност и предпочел втори мобилен номер +359********* по избрания абонаментен план Стандарт  20,99. По силата на договор от 08.06.2017г. избрал и  трети мобилен номер +359********* за срок от 24 месеца до 08.06.19г. по избрания абонаментен план Тотал 14,99. Като при възползване от преференциални условия на Оператора, абонатът взел мобилно устройство LENOVO А1000 Dual на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 3,69.лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор. Въз основа на посочения договор ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната №*********. Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор при ползване на услуги чрез индивидуален договор, заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. За потребените от абоната-ответник услуги за периода 15.06.2017г. до 14.11.2017г. издал: Фактура №**********/15.07.2017г. за отчетения период на потребление 15/06/2017- 15/07/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 140,72лв. /с ДДС/ Дължимата сума  платима в срок 30.07.2017г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер. Фактура №**********/15.08.2017г. за отчетения период на потребление 15/07/17-15/08/17г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 50,54лв./с ДДС/. Дължимата сума е платима в срок 30.08.2017г. Фактура №**********/15.09.17г. за отчетен период 15/08/17-15/09/17 в размер на 47,65лв. платима в срок до 30.09.17г. Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 238,91лв., ангажирало отговорността му по т.11 от договора вр. с чл.75 вр. с чл.19в/ от ОУ оперераторът прекратил едностранно договора  с ответника и издал крайна фактура №**********, в която начислена и неустойка в размер на 840,58лв., която не претендира. Твърди, че дължи цената на оставащите незаплатени лизингови вноски в размер на 70,11лв. и сума за потребени мобилни услуги от предходни три отчетни периода в размер на 238,91лв. Поради прекратяване на договора за мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговия договор, дължимите месечни вноски за предоставеното на абоната мобилно устройство марка LENOVO А1000 Dual са обявени за предсрочно изискуеми. Съгласно чл.3(2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за мобилен номер, „Месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор България“ ЕАД“. При сключване на процесния договор е посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 15-то число от месеца. Така, падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните услуги. Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент з.а ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори плащания“/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими след месец 11/2017г, когато е издадена крайната фактура №7264768836г., съгласно уговорения погасителен план, както следва: за устройство LENOVO А1000 Dual, взето във връзка с мобилен номер +359*********, се дължи цената в размер на 70,11лв. след месец 11/2017г.  до месец 05/19г. Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ответникът се е съгласил и е приел Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е длъжен да заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й“. Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползвани мобилни услуги е обусловило правото да прекрати едностранно индивидуалния договор. При неспазване на което и да е задължение по Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, Теленор има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т.196, в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него“. Към индивидуалния договор се прилагат клаузите на публикуваните общи условия и те са неразделна част към него. По силата на същите, индивидуалният договор влиза в сила от момента на подписването му от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор са в сила общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги. В чл.20 от Общите условия е посочено, че всички услуги се заплащат в зависимост от  вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова листа на Теленор. Съгласно чл.23, б) месеченния абонамент осигурява достъп до услугите, за които е сключен индивидуален договор и включва разходите за поддръжка на Мрежата и се предплаща от потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя абонаментен план/програма/пакет. По силата на чл. 26 неполучаването на фактура, не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума. Потребителят отговаря и дължи връщане на оператора и на всякакви допълнителни /извънредни/ разходи, свързани със събирането на вземания, които са присъдени по съдебен ред. Съгласно чл. 27 от Общите условия плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване на срока, потребителят дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден закъснение. Ответникът е подписал договор за услуги с мобилния оператор, ползвал е мобилените номера, не е изпълнил задължението си по договор да заплаща стойността на предоставените услуги, като с това си поведение е. изпаднал в забава. По ч.гр.д. №2059/19г. на РРС издадена заповед за изпълнение за парично задължение в размер на 302,02лв. и връчена заповед по реда на чл.47 ал.5 ГПК, като предявява иск до размера на 238,91лв. Както и осъдителен за незаплатените лизингови вноски в размер на 70,11лв.

В предоставения срок ответникът не депозират отговор. Не заявяват становище по иска. Не се явяват в с.з.

Предвид искането на представителя на ищеца направено в депозираното становище в с.з. за постановяване на неприсъствено решение, съдът счита, че предпоставките за постановяване на същото са налице – на ответника му е указана тази възможност, той не е представил становище и не е изпратил представител в с.з, не е направил и искане за разглеждане в негово отсъствие. От посочените обстоятелства в молбата и представените писмени доказателства може да се направи извод, че искът вероятно е основателен.

 На ищеца следва да бъдат присъдени направените по настоящото производство разноски на основание чл.78 ал.1 от ГПК в размер на 75лв. за държавна такса и 180лв. адвокатско възнаграждение или общо 255лв.

Съгласно т.12 от ТР №4/2013г. на ОСГТК, съдът в това производство се произнася по дължимостта на разноските в заповедното производство. Поради което ответникът следва да заплати на ищеца общо 205лв. за разноските по ч.гр.д. №2059/2019г. на РРС.            По гореизложените съображения, съдът:

 

Р Е Ш И:

 

              ПРИЕМА за установено, че М.Л.С., ЕГН**********, адрес *** Стамболийски №29 дължи на “Теленор България” ЕАД, ЕИК130460283, адрес гр.София, ж.к.Младост 4 Бизнес Парк София сграда 6, сумата 238,91лв./двеста тридесет и осем лева и деветдесет и една стотинки/ незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен №** за периода от 15.06.2017г. до 14.11.2017г.,  ведно със законна лихва считано от 22.10.2019г. до окончателното и изплащане

            ОСЪЖДА М.Л.С., ЕГН**********, адрес *** Стамболийски №29 ДА ЗАПЛАТИ на Теленор България” ЕАД, ЕИК130460283, адрес гр.София, ж.к.Младост 4 Бизнес Парк София сграда 6 сумата70,11лв./седемдесет лева и единадесет стотинки/ незаплатени лизингови вноски за периода от м.11/2017г. до месец 05/2019г. по Договор за лизинг он 08.06.2017г. за устройство LENOVO А1000 Dual, сумата 255лв./двеста петдесет и пет лева/ за разноски в настоящото производство, както и сумата 205лв./двеста и пет лева/ разноски по ч.гр.д.№2059/2019г. на РРС

            Решението не подлежи на обжалване като постановено при условията на чл.239 от ГПК. Препис от същото да се изпрати на ответника.

 

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: