Решение по дело №182/2021 на Окръжен съд - Пловдив

Номер на акта: 260059
Дата: 22 февруари 2022 г. (в сила от 11 март 2022 г.)
Съдия: Грета Илиева Чакалова
Дело: 20215300900182
Тип на делото: Търговско дело
Дата на образуване: 16 март 2021 г.

Съдържание на акта Свали акта

 

                       Р Е Ш Е Н И Е № 260059

 

ПЛОВДИВ 22.02.2022 г.

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ – ХХІІІ- ти състав, в публичното заседание на трети декември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

                                       СЪДИЯ: ГРЕТА ЧАКАЛОВА

и при секретаря ИЛИЯНА КУЦЕВА - ГИЧЕВА разгледа докладваното от Съдията Чакалова т.д. 182 по описа за 2021 година и констатира следното:

 

Предявени са обективно съединени искове от „ЕМАНУИЛ - 09“ ООД, ЕИК *********, с.Маноле, Пловдивска област, ул.“50-та“ №2, със съдебен адрес:*** против „МЕТЕКС“ ЕООД, ЕИК *********, Пловдив, ул.“Нестор Арабаджиев“ 61 с правна квалификация чл.367 ТЗ и чл.367 ТЗ във връзка с чл.102 ЗЗД.

Твърди се в исковата молба, че между страните на 01.08.2020 г. е сключен Договор за специализиран превоз, по силата на който ответникът е възлагал извършването на транспорт на негови служители, а ищецът е изпълнявал възложения транспорт.

За изпълняваните транспортни услуги ищецът е издавал фактури за всеки месец. Към всяка фактура страните са изготвяли протокол за извършените курсове помесечно, в който се отразяват  изминатите километри за всеки ден до съответното място, стойност на транспорта, с което протоколът е удостоверявал изпълнението на транспортните услуги. При подписването на протоколите ответникът не е направил възражение за неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията на ищеца като изпълнител на транспортните услуги.

Ответникът не е заплатил стойността на извършения от ищеца превоз по следните фактури:

фактура **********/31.10.2020 г на стойност 3 027.36 лв

фактура **********/30.11.2020 г- на стойност 908.21 лв

фактура **********/31.12.2020 г. на стойност 1081.20 лв.

Твърди се също, че между страните е сключен Договор от 05.08.2020 г., по силата на който „МЕТЕКС“ЕООД приема да изпълни задължението на „САНТИНЕЛЛИ – 2007“ ЕООД по Договор от 09.01.2020 г. Задължението, което „МЕТЕКС“ЕООД е приело да изпълни, е в общ размер 27 363 лв, за което са издадени фактури:

-10000000408/13.12.2019 г. в размер на 2 577.74 лв, по която е направено частично плащане от 360.95 лв и остатъкът е в размер на 2 216.79 лв,

-10000000438/31.01.2020 г. на стойност 5 155.49 лв,

-10000000457/28.02.2020 г. на стойност 5 728.32 лв,

-10000000472/31.03.2020 г. на стойност 4 623.84 лв,

-10000000481/30.04.2020 г. на стойност 2 808 лв,

-10000000488/31.05.2020 г. на стойност 2083.54 лв,

-10000000496/30.06.2020 г. на стойност 3 246.14 лв и

-10000000515/31.07.2020 г. на стойност 1 500.96 лв.

До подаването на молбата въпреки отправените покани ответникът „МЕТЕКС“ЕООД не е изпълнил задължението си за заплащане стойността на извършения превоз по Договор от 01.08.2020 г.  и задължението си да заплати сумата 27 363 лв по Договор 05.08.2020 г., с който е приел да изпълни задължението на „САНТИНЕЛЛИ – 2007“ ЕООД.

Иска да се постанови решение, с което да се осъди „МЕТЕКС“ ЕООД да заплати на „ЕМАНУИЛ - 09“ ООД:

-сумата 5 016.77 лв, дължима по Договор от 01.08.2020 г., представляваща стойността на извършен превоз, за което са издадени фактура **********/31.10.2020 г на стойност 3 027.36 лв, фактура **********/30.11.2020 г- на стойност 908.21 лв и фактура **********/31.12.2020 г. на стойност 1081.20 лв, ведно с обезщетение за забава от подаването на исковата молба – 15.03.2021 г. до окончателното изплащане;

-сумата 27 363 лв, дължима по Договор от 05.08.2020 г., за която са издадени фактури 10000000408/13.12.2019 г. в размер на 2 577.74 лв, по която е направено частично плащане от 360.95 лв и остатъкът е в размер на 2 216.79 лв, 10000000438/31.01.2020 г. на стойност 5 155.49 лв, 10000000457/28.02.2020 г. на стойност 5 728.32 лв, 10000000472/31.03.2020 г. на стойност 4 623.84 лв, 10000000481/30.04.2020 г. на стойност 2 808 лв, 10000000488/31.05.2020 г. на стойност 2083.54 лв, 10000000496/30.06.2020 г. на стойност 3 246.14 лв и 10000000515/31.07.2020 г. на стойност 1 500.96 лв, ведно с обезщетение за забава от подаването на исковата молба – 15.03.2021 г. до окончателното изплащане. Претендира разноски.

В срока по чл.367 ГПК от ответника не е постъпил писмен отговор, но в становището му, изразено в хода на съдебното дирене и устните състезания е, че искът е частично неоснователен.

 

Предвид доказателствата Съдът приема за установено:

 

С Договор за специализиран превоз от 01.08.2020 г. ответникът е възложил извършването на транспорт на негови служители, а ищецът е изпълнявал възложения транспорт.

За удостоверяване на извършената транспортна услуга страните са изготвяли протокол, в който се отбелязват дните, в които е осъществяван транспортът в рамките на всеки месец и изминатите километри. Във връзка с извършения транспорт по Договор от 01.08.2020 г. ищецът е издал фактура **********/31.10.2020 г на стойност 3 027.36 лв, фактура **********/30.11.2020 г- на стойност 908.21 лв и фактура **********/31.12.2020 г. на стойност 1081.20 лв на обща стойност 5016.77 лв.

С Договор от 09.01.2020 г. „САНТИНЕЛЛИ-2007“ ЕООД възлага на „ЕМАНУИЛ – 09“ ООД извършването на превоз по конкретни маршрути, като цената се определя по представена справка за изминати километри. Възложителят е задължен да изплаща стойността на извършения превоз в срок до 30-то число на следващия месец, а задължение на превозвача е да издава фактура за извършения превоз.

За удостоверяване на извършения превоз страните са изготвяли двустранно подписани протоколи, в които се отразява в рамките на всеки календарен месец, в който е осъществяван транспорт, колко са изминатите километри и след това ищецът е издавал фактура за стойността на транспорта. Във връзка с изпълнението на задължението на ищеца по Договор от 09.01.2020 г. ищецът е издал фактура 10000000408/13.12.2019 г. в размер на 2 577.74 лв, фактура 10000000438/31.01.2020 г. на стойност 5 155.49 лв, фактура 10000000457/28.02.2020 г. на стойност 5 728.32 лв, фактура 10000000472/31.03.2020 г. на стойност 4 623.84 лв, фактура 10000000481/30.04.2020 г. на стойност 2 808 лв, фактура 10000000488/31.05.2020 г. на стойност 2083.54 лв, фактура 10000000496/30.06.2020 г. на стойност 3 246.14 лв и фактура 10000000515/31.07.2020 г. на стойност 1 500.96 лв в общ размер от 27 724.03 лв. От това задължение ищецът заявява, че е направено частично плащане по фактура 408/13.12.2019 г. от 360.95 лв и остатъкът е в размер на 2 216.79 лв. Т.е., дължимият остатък по Договор от 09.01.2020 г. е 27 363 лв.

 

С Договор от 05.08.2020 г. страните по делото са се споразумели „МЕТЕКС“ЕООД да изпълни задължението на „САНТИНЕЛЛИ – 2007“ ЕООД по Договор от 09.01.2020 г. в общ размер 27 363 лв, за което са издадени фактури:

-10000000408/13.12.2019 г. в размер на 2 577.74 лв, по която е направено частично плащане от 360.95 лв и остатъкът е в размер на 2 216.79 лв,

-10000000438/31.01.2020 г. на стойност 5 155.49 лв,

-10000000457/28.02.2020 г. на стойност 5 728.32 лв,

-10000000472/31.03.2020 г. на стойност 4 623.84 лв,

-10000000481/30.04.2020 г. на стойност 2 808 лв,

-10000000488/31.05.2020 г. на стойност 2083.54 лв

-10000000496/30.06.2020 г. на стойност 3 246.14 лв и

-10000000515/31.07.2020 г. на стойност 1 500.96 лв.

От представеното по делото Платежно нареждане от 15.10.2020 г. и обясненията на процесуалния представител на ответника адв.К. се установява, че ответникът е заплатил по фактура 10000000408/13.12.2019 г. дължимия остатък от 2216.79 лв  и по фактура 10000000438/31.10.2020 г. е заплатил сумата 4730.41 лв, поради което дължимият остатък е 414.38 лв.

При доказателствена тежест, лежаща върху ответника, не се ангажират доказателства, че е погасил изцяло задължението си по Договор за транспортни услуги от 01.08.2020 г. и задължението си по Договор за заместване в дълг от 05.08.2020 г. извън заплатеното с Платежно нареждане от 15.10.2020 г. в размер на 6947.70 лв, поради което Съдът приема тези обстоятелства за недоказани. Следва да се отчете единствено погасяването на задължението по фактура 10000000408/13.12.2019 г. в размер на  2 216.79 лв и по фактура  10000000438/31.01.2020 г. в размер на 4730.91 лв, като дължимият остатък е 414.38 лв.

Предвид изложеното Съдът приема, че исковете са основателни, като ответникът следва да се осъди да заплати сумата 5016.77 лв, дължима по Договор от 01.08.2020 г. , за която са издадени фактури **********/31.10.2020 г на стойност 3 027.36 лв, фактура **********/30.11.2020 г- на стойност 908.21 лв и фактура **********/31.12.2020 г. на стойност 1081.20 лв, ведно с обезщетение за забава от подаването на исковата молба – 15.03.2021 г. до окончателното изплащане и сумата 20 421.30 лв, дължима по Договор от 05.08.2020 г. във връзка с Договор за специализиран превоз от 09.01.2020 г., по който са издадени  фактури 10000000438/31.01.2020 г. с остатък 414.30 лв, 10000000457/28.02.2020 г. на стойност 5 728.32 лв, 10000000472/31.03.2020 г. на стойност 4 623.84 лв, 10000000481/30.04.2020 г. на стойност 2 808 лв, 10000000488/31.05.2020 г. на стойност 2083.54 лв, 10000000496/30.06.2020 г. на стойност 3 246.14 лв и 10000000515/31.07.2020 г. на стойност 1 500.96 лв, ведно с обезщетение за забава от подаването на исковата молба – 16.03.2021 г. до окончателното изплащане, като следва да се отхвърли искът в частта относно заплащането на сумата 6947.70 лв, дължима по фактура 10000000408/13.12.2019 г. и 10000000438/31.01.2020 г. на стойност 5 155.49 лв за разликата над 414.38 лв.

 

При този изход на спора и на основание чл.78, ал.1 ГПК ответникът следва да се осъди да заплати на ищеца направените по делото разноски съобразно уважената част от исковете в размер на 1017 лв, представляваща заплатена държавна такса.

Ето защо Съдът

 

           Р       Е       Ш      И:

 

Осъжда „МЕТЕКС“ ЕООД, ЕИК *********, Пловдив, ул.“Нестор Арабаджиев“ 61 да заплати на „ЕМАНУИЛ - 09“ ООД, ЕИК *********, с.Маноле, Пловдивска област, ул.“50-та“ №2, със съдебен адрес:*** :

-сумата 5016.77 лв /пет хиляди и шестнадесет лева и 77 ст/, дължима по Договор от 01.08.2020 г. , за която са издадени фактури **********/31.10.2020 г на стойност 3 027.36 лв, фактура **********/30.11.2020 г- на стойност 908.21 лв и фактура **********/31.12.2020 г. на стойност 1081.20 лв, ведно с обезщетение за забава от подаването на исковата молба – 15.03.2021 г. до окончателното изплащане;

-сумата 20 421.30 лв /двадесет хиляди четиристотин двадесет и един лев и 30 ст/, дължима по Договор от 05.08.2020 г. във връзка с Договор за специализиран превоз от 09.01.2020 г., по който са издадени  фактури 10000000438/31.01.2020 г. с остатък 414.30 лв, 10000000457/28.02.2020 г. на стойност 5 728.32 лв, 10000000472/31.03.2020 г. на стойност 4 623.84 лв, 10000000481/30.04.2020 г. на стойност 2 808 лв, 10000000488/31.05.2020 г. на стойност 2083.54 лв, 10000000496/30.06.2020 г. на стойност 3 246.14 лв и 10000000515/31.07.2020 г. на стойност 1 500.96 лв, ведно с обезщетение за забава от подаването на исковата молба – 16.03.2021 г. до окончателното изплащане, като за разликата до пълния предявен размер от 27 363 лв /за 6941.70 лв/, съставляваща задължение по фактури 10000000408/13.12.2019 г. и 10000000438/31.01.2020 г. за стойността над 414.38 лв отхвърля иска

-сумата 1017 лв, представляваща разноски по делото

Решението може да се обжалва пред Апелативен съд – Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му на страните

 

 

 

                                  СЪДИЯ: